Orden de Compra. Nº1171234-26-SE24 "Servicios de impresión"
Recuerde que el responsable del pago es MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171234-26-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicios de impresión
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4851-3-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES DOS
Razón Social MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
R.U.T. 60.905.001-2
Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel de Barra N°650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 47 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
R.U.T. 60.905.001-2
Dirección de Facturación Jose Miguel de Barra N°650
Comuna Santiago
Impuesto 50595,67
Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel de Barra N°650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tamara Lazo
Razón Social KUBICA PRODUCCIONES E IMPRESIONES SPA
R.U.T. 76.827.093-7
Sucursal Tamara Lazo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101505
Publicaciones1Unidad no definida   $ 266.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.293 $ 266.293
Total Neto $ 266.293
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.596
TOTAL OC $ 316.889