1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4357-130-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4357-79-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
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R.U.T. |
69.030.600-k |
Dirección de Facturación |
Santiago Zavala N°795 |
Comuna |
Freirina
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Impuesto |
38000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Santiago Zavala N°795 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
15-04-2025 |
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Proveedor |
La Cambucheria |
Razón Social |
COM JUAN CORDOVA Y CIA LTDA
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R.U.T. |
76.911.530-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
La Cambucheria |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111502
| Bolsas de papel | 10000 | Unidad | BOLSAS DE PAPEL DE 1 KILO | BOLSAS DE PAPEL DE 1 KILO |
$ 15,00
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$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 150.000
|
$ 150.000
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24111502
| Bolsas de papel | 5000 | Unidad | BOLSAS DE PAPEL 1/4 KILO | BOLSAS DE PAPEL 1/4 KILO |
$ 8,00
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$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 40.000
|
$ 40.000
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24111502
| Bolsas de papel | 2000 | Unidad | BOLSA DE PAPEL DE 1/8 KILO | BOLSA DE PAPEL DE 1/8 KILO |
$ 5,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.000
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$ 238.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.