1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4176-376-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA RIO QUILLEM |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
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R.U.T. |
69.190.200-5 |
Dirección de Facturación |
Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera |
Comuna |
Galvarino
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Impuesto |
56764,97 |
Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MSM SPA |
Razón Social |
MSM SPA
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R.U.T. |
77.938.665-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MSM SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44102801
| Plastificadoras | 2 | Unidad | TERMONAMILADORA PLASTIFICADORA A3 | |
$ 23.986,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.972
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$ 47.972
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82121902
| Encuadernación espiral | 3 | Unidad | ANILLADORA ESPIRALERA REDONDA METÁLICA | |
$ 48.175,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.525
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$ 144.525
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31201611
| Adhesivos de láminas | 6 | Unidad | LAMINAS PLASTIFICADORA TAMAÑO OFICIO ACABADO BRILLANTE, PAQUETE 125 UNIDADES. | |
$ 17.711,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 106.266
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$ 106.266
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Total Neto
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$ 298.763
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.765
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$ 355.528
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.