1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2755-162-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de Baños Químicos para día 12 de Abril, Folio 604 Cultura |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
Dirección de Facturación |
Av. Barros Luco 1881 |
Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
148694 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Barros Luco 1881 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Pro-Sam |
Razón Social |
FABIAN ANDRES RIVEROS ALVARADO
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R.U.T. |
17.339.555-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pro-Sam |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30201706
| Baños portátiles | 14 | Unidad | Arriendo de Baños Químicos, Para evento día 14 de Abril, Horario de 11:00 a 00:00 Horas, Lugar Quebrada Quelen S/N Valle arriba Cuncumén, Disponibilidad Inmediata, Traslado propio, Instalación propia, DEBE INCLUIR: Papel Higiénico, Limpieza de baños 2 veces al día y Limpieza de Fosas 2 Vecez al Día. | |
$ 55.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 782.600
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$ 782.600
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Total Neto
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$ 782.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 148.694
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$ 931.294
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.