1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4013-49-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4013-49-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento De Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI |
R.U.T. |
69.060.800-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI |
R.U.T. |
69.060.800-6 |
Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví |
Comuna |
Puchuncaví
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Impuesto |
75493,84 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ECOMPANY |
Razón Social |
ECOMPANY SPA
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R.U.T. |
77.250.065-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ECOMPANY |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85122201
| Exámenes médicos | 1 | Kit | 36 Ice Pack y5 Carros de Transporte insumos complementarios de toma de muestra, los ice pack son para mantener la temperatura en los bolsos debe ser los mas idóneos en cuanto a medida y material y peso detalle adjunto ver figura | |
$ 397.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 397.336
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$ 397.336
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Total Neto
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$ 397.336
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.494
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$ 472.830
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.