1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
911089-38-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PISOS EN VIVIENDAS FISCALES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Zona de Bienestar "Coyhaique"
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R.U.T. |
61.980.470-8 |
Dirección de Facturación |
Plaza 235 |
Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
319244,84 |
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza 235 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
31-03-2025 |
FECHA DE FACTURACION | SE
SOLICITA QUE, DE SER ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS CON
FACTURA ELECTRÓNICA, SEA ANTES DE 8 DÍAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN DE
LA FACTURA. EN CASO QUE EXCEDA ESTE PLAZO DE ENTREGA, DEBERÁ SER ENTREGADO CON
GUÍA DE DESPACHO Y FACTURADO UNA VEZ SEAN RECIBIDOS CONFORME, SEGÚN LEY 20.956
Y CIRCULAR N° 4 SII. |
ACEPTACION ORDEN DE COMPRA | SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA
ORDEN DE COMPRA PARA TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO. EN CASO
CONTRARIO NO SE PAGARÁ. |
ESTRUCTURA PROGRAMATICA | PERS- BIEN-HABI-5658 |
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Proveedor |
Harro Industrial y Energías |
Razón Social |
HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA
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R.U.T. |
76.223.013-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Harro Industrial y Energías |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161710
| Suelos laminados | 47 | Caja | 47 CAJAS DE PISO FLOTANTE LAMINADO DE 8mm (1,99 MTS) COLOR BROWN GREY O SIMILAR | |
$ 28.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.320.700
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$ 1.320.700
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30161719
| Basamentos de alfombras o moquetas | 9 | Unidad | 09 ROLLOS DE ESPUMA NIVELADORA DE 3mm (10 MT2) | |
$ 12.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.780
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$ 111.780
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30103302
| Moldura de latón | 32 | Unidad | 32 UNIDADES GUARDAPOLVO PINO FINGER NATURAL DE 13X68X3 | |
$ 4.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.600
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$ 145.600
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24121802
| Latas de pintura o barniz | 2 | Unidad | 02 GALON DE BARNIZ VITROLUX TRANSPARENTE | |
$ 43.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.200
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$ 87.200
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | 02 BROCHAS PARA BARNIZ DE 2 PULGADAS | |
$ 2.678,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.356
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$ 5.356
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31162001
| Puntas | 2 | Unidad | 02 BOLSAS DE 1 KILO DE PUNTAS DE 1 1/4 PULGADAS | |
$ 4.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.600
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$ 9.600
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Total Neto
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$ 1.680.236
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 319.245
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$ 1.999.481
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.