Orden de Compra. Nº5423-193-SE24 "SERVICIOS HOTELEROS (ALMUERZOS)"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-193-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS HOTELEROS (ALMUERZOS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-61-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CR 8896 del sistema SASERVI 76663.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
Comuna Puerto Montt
Impuesto 116375
Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
Razón Social HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
R.U.T. 77.663.150-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas35UnidadALMUERZOS: ENTRADA, PLATO DE FONDO, POSTRE, BEBIDA Y CAFÉ, PARA EL DÍA 9 DE MAYO 2024. Según D.U N°2881/2023 Aprueba Contrato De Licitación Publica 5413-61-LP23 Para Contratar Servicio De “Convenio De Suministro Servicio De Hotelería, Alimentación Y Salones De Eventos Para La Universidad De Los Lagos”. $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.500 $ 612.500
Total Neto $ 612.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.375
TOTAL OC $ 728.875