1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
856-970-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
06-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
GDP _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-15-LQ24 _ MODIF. DE CONTRATO _ SC 55.423 PROG. 02 CECI |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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856-15-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Junji - Región Metropolitana |
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
Dirección de Facturación |
AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO |
Comuna |
*
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Impuesto |
4541 |
Dirección de Envío de la Factura |
AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
16-12-2024 |
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Proveedor |
divaleri |
Razón Social |
COMERCIAL DIVALERI SPA
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R.U.T. |
76.366.640-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
divaleri |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102702
| Uniformes varios | 2 | Unidad | TECNICO Poleron Polar, PROGRAMA 02 | TECNICO Poleron Polar Color Azul Rey |
$ 11.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.900
|
$ 23.900
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Total Neto
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$ 23.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.541
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$ 28.441
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.