Orden de Compra. Nº1057049-10800-SE25 "CSP - INT659/2023 RES EXENTA N°995 ADJUDICA INT673/23 RES EXENTA N°1442 16/05/2023 APRUEBA CTO CINTIGRAMAS PAC 1057049-88-LQ23. MEMO 128/2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-10800-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CSP - INT659/2023 RES EXENTA N°995 ADJUDICA INT673/23 RES EXENTA N°1442 16/05/2023 APRUEBA CTO CINTIGRAMAS PAC 1057049-88-LQ23. MEMO 128/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-88-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9313
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORPORACION MATER
Razón Social CORP DE AYUDA AL NINO ENFERMO RENAL MATER
R.U.T. 73.653.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CORPORACION MATER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122201
Exámenes médicos1Global400-1008 CINTIGRAMAS VARIOS - INT. 659/2023 RES. EXENTA N°995 ADJUDICA INT673/23 RES EXENTA N°1442 16/05/2023 - DESDE 1057049-88-LQ23. MEMO 128/2025. PERIODO DESDE 06/01/2025 AL 15/01/2025.400-1008 CINTIGRAMAS VARIOS - INT. 659/2023 RES. EXENTA N°995 ADJUDICA INT673/23 RES EXENTA N°1442 16/05/2023 - DESDE 1057049-88-LQ23. MEMO 128/2025. PERIODO DESDE 06/01/2025 AL 15/01/2025. $ 2.255.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.255.709 $ 2.255.709
Total Neto $ 2.255.709
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.255.709

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.