1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3436-116-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Ajuar alumnos CC 1100065012 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Escuela de Suboficiales - ESCSOF |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.027-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
Rinconada de Maipú S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.027-3 |
Dirección de Facturación |
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú |
Comuna |
Maipú
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Impuesto |
785232 |
Dirección de Envío de la Factura |
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Comercializadora ICEBERG Limitad |
Razón Social |
SOTO Y YANEZ LIMITADA
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R.U.T. |
76.084.712-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora ICEBERG Limitad |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52152102
| Vasos para beber domésticos | 984 | Unidad | VASO TÉRMICO CON TAPA CON LOGO "ESTOVIR" | |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.132.800
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$ 4.132.800
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Total Neto
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$ 4.132.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 785.232
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$ 4.918.032
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.