1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
744835-88-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
OPALINA BLANCA CARTA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
Dirección de Facturación |
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
Comuna |
Lo Espejo
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Impuesto |
13015 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA/MILISTADEUTILES |
Razón Social |
SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA
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R.U.T. |
7.295.263-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA/MILISTADEUTILES |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111525
| Papel multiuso | 1 | Unidad | REVISAR SOLICITUD N°800-05-04-2025 , PUNTO II DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS | DE ACUERDO A OFERTA PRESENTADA POR OFERENTE EN COTIZACIÓN |
$ 68.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.500
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$ 68.500
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Total Neto
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$ 68.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.015
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$ 81.515
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.