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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-960-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 2343-732-COT24 PED 2245 IDDOC 4118946 CTF 43 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-12-2024 |
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Proveedor |
Meraki - Autocuidado y Cuidado de Equipo |
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Razón Social |
FANNY ADELINE BLANCHARD
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R.U.T. |
24.229.189-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Meraki - Autocuidado y Cuidado de Equipo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86111604
| Capacitación a empleados | 1 | Unidad no definida | Compra consistente en Jornada de Capacitación para equipo profesional del Programa “Modelo de intervención para Usuarios (as) en Situación de Calle, Año 2022”.
1 Servicios de Capacitación que aborde la temática de trabajo en equipo y autocuidado. Se adjuntan requerimientos, por favor revisar. | |
$ 667.804,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 667.804
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$ 667.804
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Total Neto
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$ 667.804
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 667.804
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.