Orden de Compra. Nº2343-960-AG24 "compra ágil: 2343-732-COT24 PED 2245 IDDOC 4118946 CTF 43"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-960-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 2343-732-COT24 PED 2245 IDDOC 4118946 CTF 43
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Meraki - Autocuidado y Cuidado de Equipo
Razón Social FANNY ADELINE BLANCHARD
R.U.T. 24.229.189-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Meraki - Autocuidado y Cuidado de Equipo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
Capacitación a empleados1Unidad no definidaCompra consistente en Jornada de Capacitación para equipo profesional del Programa “Modelo de intervención para Usuarios (as) en Situación de Calle, Año 2022”. 1 Servicios de Capacitación que aborde la temática de trabajo en equipo y autocuidado. Se adjuntan requerimientos, por favor revisar.  $ 667.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 667.804 $ 667.804
Total Neto $ 667.804
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 667.804

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 24.229.189-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 24.229.189-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.443.695-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.