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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4762-15-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4762-8-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
61.513.000-1 |
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Dirección de Facturación |
21 DE MAYO 592 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
303050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 DE MAYO 592 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MERCADO MANQUEHUE |
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Razón Social |
NATIVO GROUP SPA
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R.U.T. |
76.933.043-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MERCADO MANQUEHUE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad no definida | Se necesitan frutas y verduras, sus características, modo de entrega y horarios se encuentran en el detalle adjunto, deben ser productos de primera calidad, se requieren de manera parcializada, previa coordinación, con una entrega en un máximo de 24 horas, según el detalle adjunto. Compra de suministro. | |
$ 1.595.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.595.000
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$ 1.595.000
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Total Neto
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$ 1.595.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 303.050
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$ 1.898.050
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.