Orden de Compra. Nº1002-125-SE25 "INSUMOS PROTECCION PERSONAL PROV. DE PALENA"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002-125-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROTECCION PERSONAL PROV. DE PALENA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002-1-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 CAD del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna *
Impuesto 5310279,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza100BidónRES Xª D.R.V. N° 709 DEL 13.03.2025 QUE APRUEBA CONVENIO DE INSUMOS DE PROTECCION PESONAL, DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS, MOD POR RES Xª D.R.V. N° 736 DEL 14.03.2025.BIDON TOALLAS DESINFECTANTES IGENIX FRASCO 400 UNDX 1 UN $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.399.000 $ 1.399.000
47131711
Dispensador de productos limpiadores10CajaRES Xª D.R.V. N° 709 DEL 13.03.2025 QUE APRUEBA CONVENIO DE INSUMOS DE PROTECCION PESONAL, DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS, MOD POR RES Xª D.R.V. N° 736 DEL 14.03.2025.DESPENSADOR +AEROSOL REFILL AUT VAINILLA CANE 6XPACKXCJ $ 46.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.770 $ 461.770
53131606
Desodorantes10CajaRES Xª D.R.V. N° 709 DEL 13.03.2025 QUE APRUEBA CONVENIO DE INSUMOS DE PROTECCION PESONAL, DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS, MOD POR RES Xª D.R.V. N° 736 DEL 14.03.2025.AEROSOL REFILL AUTOMATICO MANZANA CANELA 12 X 250 ML CJ $ 39.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.690 $ 396.690
14111703
Toallas de papel200CajaRES Xª D.R.V. N° 709 DEL 13.03.2025 QUE APRUEBA CONVENIO DE INSUMOS DE PROTECCION PESONAL, DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS, MOD POR RES Xª D.R.V. N° 736 DEL 14.03.2025.TOALLA PAPEL INTERFOLIADA KLEENEX SUPREME 150 HJ X 18 UN $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000.000 $ 9.000.000
31201513
Cintas de seguridad no-resbalón4UnidadRES Xª D.R.V. N° 709 DEL 13.03.2025 QUE APRUEBA CONVENIO DE INSUMOS DE PROTECCION PESONAL, DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS, MOD POR RES Xª D.R.V. N° 736 DEL 14.03.2025.CINTA DELIMITADORA AMARILLO NEGRO 766 50MM X 33 MT. $ 8.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.960 $ 33.960
47131502
Paños de limpieza50UnidadRES Xª D.R.V. N° 709 DEL 13.03.2025 QUE APRUEBA CONVENIO DE INSUMOS DE PROTECCION PESONAL, DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS, MOD POR RES Xª D.R.V. N° 736 DEL 14.03.2025.PAÑO WYPALL X-60 JUMBO ROLL 890 HJ X 1 UN $ 31.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555.950 $ 1.555.950
53131606
Desodorantes10UnidadRES Xª D.R.V. N° 709 DEL 13.03.2025 QUE APRUEBA CONVENIO DE INSUMOS DE PROTECCION PESONAL, DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS, MOD POR RES Xª D.R.V. N° 736 DEL 14.03.2025.ALCOHOL GEL C/COBRE C/VALVULA WORKTEEN 3.40 ML X 1 UN $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
53131606
Desodorantes100UnidadRES Xª D.R.V. N° 709 DEL 13.03.2025 QUE APRUEBA CONVENIO DE INSUMOS DE PROTECCION PESONAL, DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS, MOD POR RES Xª D.R.V. N° 736 DEL 14.03.2025.ALCOHOL GEL VIRUTEX PRO 1.000 ML X 1 UN $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.000 $ 499.000
53131608
Jabones80UnidadRES Xª D.R.V. N° 709 DEL 13.03.2025 QUE APRUEBA CONVENIO DE INSUMOS DE PROTECCION PESONAL, DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS, MOD POR RES Xª D.R.V. N° 736 DEL 14.03.2025.JABON LIQUIDO MIEL KADUS 900 ML X 1 UN $ 1.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.120 $ 93.120
47131816
Desodorantes150UnidadRES Xª D.R.V. N° 709 DEL 13.03.2025 QUE APRUEBA CONVENIO DE INSUMOS DE PROTECCION PESONAL, DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS, MOD POR RES Xª D.R.V. N° 736 DEL 14.03.2025.DESINFECTANTE SPRAY IGENIX TRADICIONAL 360 CC X 1 UN $ 2.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.900 $ 330.900
53121801
Set o kit para viaje135KitRES Xª D.R.V. N° 709 DEL 13.03.2025 QUE APRUEBA CONVENIO DE INSUMOS DE PROTECCION PESONAL, DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS, MOD. POR RES Xª D.R.V. N° 736 DEL 14.03.2025KIT DE MANTENCIÓN $ 101.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.698.450 $ 13.698.450
47131502
Paños de limpieza200PaqueteRES Xª D.R.V. N° 709 DEL 13.03.2025 QUE APRUEBA CONVENIO DE INSUMOS DE PROTECCION PESONAL, DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS, MOD. POR RES Xª D.R.V. N° 736 DEL 14.03.2025TOALLAS DESINFECTANTES POUCH LIMON 50 UN $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.000 $ 458.000
Total Neto $ 27.948.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.310.280
TOTAL OC $ 33.259.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.