Orden de Compra. Nº662900-226-SE25 "pedido 9479 artíc. de ESCOLARES liceo A-40"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-226-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra pedido 9479 artíc. de ESCOLARES liceo A-40
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9479 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Diaguitas 1751, Belloto, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 746893,8
Dirección de Envío de la Factura Diaguitas 1751, Belloto, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122016
Sujeta documentos1GlobalARTICULOS DE ART. ESCOLARES VARIOS, SEGÚN DETALLES EN ARCHIVO ANEXO. SEGÚN PEDIDO 9479 DEL LICEO H-409 Coordinar entregas de materiales con establecimiento Liceo de Gastronomía y Turismo H-409 en Diaguitas Nº 1751 Belloto 2000 Quilpué, contacto CARINA ARAYA fono 323140498 SEGÚN CONVENIO DE LICITACION NRO. 558257-1-LQ24 $ 3.931.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.931.020 $ 3.931.020
Total Neto $ 3.931.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 746.894
TOTAL OC $ 4.677.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.