Orden de Compra. Nº3436-258-AG25 "Víveres casino de oficiales CC 1100035010"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-258-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Víveres casino de oficiales CC 1100035010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
Comuna Maipú
Impuesto 90566,35
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MSV SPA
Razón Social COMERCIAL MSV SPA
R.U.T. 77.278.999-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MSV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra15CajaBARRAS DE PROTEINA, CAJA DE 5 UNIDADES  $ 4.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.880 $ 62.880
50131606
Huevos frescos6CajaHUEVOS CAJA DE 100 UNIDADES  $ 27.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.680 $ 166.680
50131609
Mayonesa20UnidadMAYONESA KRAFT 789 GR.  $ 5.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.680 $ 102.680
50181905
Galletas dulces o pastelitos40UnidadGALLETAS OBSECION  $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.120 $ 29.120
50131701
Leche o productos de mantequilla50UnidadYOGURTH PRETEIN SOPROLE 155 GR.  $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas10UnidadJAMON DE PIERNA PREFERIDA DE 200 GR.  $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.800
50171904
Salsas picantes15UnidadKETCHUP HELLMANS 900 GR.  $ 2.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.675 $ 30.675
50131801
Queso natural10UnidadQUESO GAUDA LAMINADO DE 500 GR. SOPROLE  $ 3.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.930 $ 33.930
Total Neto $ 476.665
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.566
TOTAL OC $ 567.231


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.