1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
450-145-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
PREMIOS, GALVANOS CRISTAL, RUTA COSTUMBRISTA. DIDECO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-99-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO |
R.U.T. |
69.210.300-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO |
R.U.T. |
69.210.300-9 |
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N°277 |
Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
30734,4 |
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N°277 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Promovip Spa |
Razón Social |
COMERCIAL PROMOVIP SPA
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R.U.T. |
77.315.944-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Promovip Spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 12 | Unidad | GALVANOS CRISTAL 18 CM GRABADO LASER. | |
$ 13.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 161.760
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$ 161.760
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Total Neto
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$ 161.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.734
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$ 192.494
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.