1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
514848-189-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
29-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-70-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Educacion |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO |
R.U.T. |
69.190.100-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO |
R.U.T. |
69.190.100-9 |
Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
304000 |
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
EMMA |
Razón Social |
EMMA SERVICIOS GASTRONÓMICOS SPA
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R.U.T. |
77.755.762-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMMA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad | *El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla
al correo facturas.educación@munilautaro.cl. Se procederá al Factoring solo a través del correo antes mencionado.
El proveedor debe coordinar con la Encargada de Bodega Daem, antes de la entrega de los productos en los Establecimientos con la Sra. CAROLINA
SALDIAS CHAVEZ al fono +56920285740, email csaldias@munilautaro.cl, además mencionar cta cte. y banco para transferencias* | Orden de Compra codigo: 514848-189-AG25 dirigida a EMMA SERVICIOS GASTRONÓMICOS SPA
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DOS JORNADAS ACTIVIDAD COMUNAL DAEM LUNES 31 DE MARZO 2025 10:30 COFFE MAÑANA TARDE 15:45 SUBVENCIÓN SEP LICEO EMA ESPINOZA CORREA Y LICEO H.C. |
$ 1.600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.600.000
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$ 1.600.000
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Total Neto
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$ 1.600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 304.000
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$ 1.904.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.