Orden de Compra. Nº2464-338-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2464-372-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2464-338-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2464-372-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 308 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Yungay Nº599 (Bodega Municipal)
Comuna Quillota
Impuesto 160303
Dirección de Envío de la Factura Yungay Nº599 (Bodega Municipal)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIJIT MATERIALES
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA
R.U.T. 76.307.498-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BIJIT MATERIALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102504
Chapa de acero4GalónGALONES DE PINTURA ESMALTE AL AGUA VERDE TREBEL  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
30102504
Chapa de acero4GalónGALONES ANTICORROSIVO NEGRO  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
30102504
Chapa de acero8UnidadBROCHAS DE 2"  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
30102504
Chapa de acero10UnidadDISCO DE CORTE DE METAL DE 7"  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
30102504
Chapa de acero10UnidadDISCO DE CORTE DE METAL DE 4"  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
30102504
Chapa de acero30UnidadTIRAS DE PERFIL CUADRADO DE 50X50X1.5X6MTS  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
30102504
Chapa de acero40UnidadTIRAS DE PLATINA DE 25X3MM X 6MTS  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
30102504
Chapa de acero4UnidadCHAPAS NORMALES METÁLICAS CON CAJA DE ENSAMBLE  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
30102504
Chapa de acero5UnidadTIRAS DE FIERRO ESTRIADO DE 8MM PARA CONSTRUCCIÓN  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
30102504
Chapa de acero10kilogramoKILOS DE SOLDADURA 6011 PUNTO AZUL 3/32  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30102504
Chapa de acero5LitroLITROS DE DILUYENTE  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30102504
Chapa de acero4ParPARES DE POMELES DE 5/8  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 843.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.303
TOTAL OC $ 1.004.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.