1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3673-121-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS HIGIENE OP 200 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3673-20-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
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R.U.T. |
69.266.500-7 |
Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano N° 300 |
Comuna |
Chillán Viejo
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Impuesto |
5585,24 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano N° 300 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102512
| pañuelos | 20 | Unidad no definida | ARTICULOS HIGIENE OP 200 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL SUR
3673-20-LE24
DCTO 11718 DEL 10-12-2024 | PACK DE 50 PAÑUELOS DESECHABLES EN CAJA |
$ 812,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.240
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$ 16.240
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42272102
| Pechera rígida de ventilación | 4 | Unidad no definida | ARTICULOS HIGIENE OP 200 JUNJI SALA CUNA RÍOS DEL SUR
3673-20-LE24
DCTO 11718 DEL 10-12-2024 | PECHERA DE HULE TALLA L |
$ 3.289,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.156
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$ 13.156
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Total Neto
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$ 29.396
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.585
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$ 34.981
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.