1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2345-296-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE ARTICULOSDE LIMPIEZA P/AUTOS C.A.: 2345-266-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
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R.U.T. |
69.070.400-5 |
Dirección de Facturación |
Avda.Apoquindo Nº 3400 |
Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
196840 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda.Apoquindo Nº 3400 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES |
Razón Social |
MAURICIO ANDRÉS DÍAZ PEYRESBLANQUES
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R.U.T. |
19.260.495-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12352310
| Siliconas | 200 | Unidad | ADQUISICIÓN DE SILICONA PARA VEHÍCULOS DE 480 cc EN AEROSOL. Según ficha adjunta.
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$ 2.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 458.000
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$ 458.000
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12352310
| Siliconas | 200 | Unidad | ADQUISICIÓN DE RENOVADOR DE NEUMATICOS EN AEROSOL de 650cc. Según ficha adjunta.
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$ 2.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 458.000
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$ 458.000
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47131502
| Paños de limpieza | 400 | Unidad | ADQUISICIÓN DE PAÑOS DE MICROFIBRA DE 40 x 40 cms. Según ficha adjunta.
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$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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Total Neto
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$ 1.036.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 196.840
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$ 1.232.840
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.