Orden de Compra. Nº2345-296-AG25 "ADQ. DE ARTICULOSDE LIMPIEZA P/AUTOS C.A.: 2345-266-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2345-296-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ARTICULOSDE LIMPIEZA P/AUTOS C.A.: 2345-266-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
R.U.T. 69.070.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema LAS CONDES.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
R.U.T. 69.070.400-5
Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400
Comuna Las Condes
Impuesto 196840
Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES
Razón Social MAURICIO ANDRÉS DÍAZ PEYRESBLANQUES
R.U.T. 19.260.495-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas200UnidadADQUISICIÓN DE SILICONA PARA VEHÍCULOS DE 480 cc EN AEROSOL. Según ficha adjunta.   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.000 $ 458.000
12352310
Siliconas200UnidadADQUISICIÓN DE RENOVADOR DE NEUMATICOS EN AEROSOL de 650cc. Según ficha adjunta.   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.000 $ 458.000
47131502
Paños de limpieza400UnidadADQUISICIÓN DE PAÑOS DE MICROFIBRA DE 40 x 40 cms. Según ficha adjunta.   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 1.036.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.840
TOTAL OC $ 1.232.840


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.260.495-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.