Orden de Compra. Nº3328-1015-AG25 "DNF/REQ. 48882 (ABA) VESTUARIO BODEGAS (ágil: 3328-605-COT25)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1015-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra DNF/REQ. 48882 (ABA) VESTUARIO BODEGAS (ágil: 3328-605-COT25)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044133012152202002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Partida M. Defensa Nacional 11, Org. Salud de la Fach. GLOSA Nº 5: “Las oblig. devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la Fac. es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 188613
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor dercel ltda
Razón Social CELSO JOSE DURAN NINO
R.U.T. 7.368.851-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal dercel ltda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario27Unidad87340047//POLERA PIQUE MANGA LARGA COLOR NEGRO, (DAMA-VARON O UNISEX ), Tallas y otros antecedentes en anexo adjunto. CON LOGO BORDADO.POLERA PIQUE MANGA LARGA, COLOR NEGRO (100% ALGODON), CON LOGO BORDADO $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.300 $ 321.300
91111703
Vestuario27Unidad87340111//PANTALÓN TIPO CARGO (DAMA-VARÓN O UNISEX) Tallas y otros antecedentes en anexo adjunto.PANTALON TIPO CARGO COLOR BEIGE $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.300 $ 402.300
91111703
Vestuario9Unidad87340052//MICROPOLAR NEGRO CON LOGO BORDADO (DAMA-VARON O UNISEX), Tallas en anexo adjuntoMICROPOLAR COLOR NEGRO CON APLICACION EXTERIOR E INTERIOR FUSIONADO CON CORAL FLEECE, CON LOGO BORDADO E PARTE DELANTERA. $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.100 $ 269.100
Total Neto $ 992.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 188.613
TOTAL OC $ 1.181.313


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.368.851-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.368.851-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.