Orden de Compra. Nº2582-3799-SE25 "OC DESDE 2582-36-LQ23 OT 271"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2582-3799-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-36-LQ23 OT 271
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-36-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna *
Impuesto 645,202
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios3Unidad no definidaLámina autoadhesiva emplacado en foam board 6mm, 0,3x0,2 mtServicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.343 $ 2.342
82101501
Letreros publicitarios1Unidad no definidaLámina autoadhesiva emplacado en foam board 6mm, 0,27x0,3 mt OT 271 PRE OBLIGADO 328Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 1.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.054 $ 1.054
Total Neto $ 3.396
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 645
TOTAL OC $ 4.041


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.