Orden de Compra. Nº3694-451-AG23 "Materiales de Construcción para Programa Dom, Programa Obras para el Desarrollo desde compra ágil: 3694-654-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3694-451-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción para Programa Dom, Programa Obras para el Desarrollo desde compra ágil: 3694-654-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. I. Dubournais Nº 365 Piso 1 Edif San Pedro
Comuna El Quisco
Impuesto 296343,76
Dirección de Envío de la Factura Av. I. Dubournais Nº 365 Piso 1 Edif San Pedro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora SYS
Razón Social SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES S&S SPA
R.U.T. 77.416.436-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora SYS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141513
Ladrillos aislantes térmicos1Unidad no definidaMateriales de Construcción para Programa Dom, Programa Obras para el Desarrollo desde compra ágil: 3694-654-COT23Materiales de Construcción para Programa Dom, Programa Obras para el Desarrollo desde compra ágil: 3694-654-COT23 $ 1.559.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.559.704 $ 1.559.704
Total Neto $ 1.559.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 296.344
TOTAL OC $ 1.856.048


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.008.058-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.608.351-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.307.498-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.416.436-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 16.573.718-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.608.351-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.