1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2582-123-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
18-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
OC desde 2582-75-LE21 ENERO 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2582-75-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SECPLAN |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
Dirección de Facturación |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
Comuna |
*
|
Impuesto |
273194,35 |
Dirección de Envío de la Factura |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
On Demand Printing |
Razón Social |
ON DEMAND PRINTING SPA
|
R.U.T. |
76.073.449-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
On Demand Printing |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78102203
| Servicios de entrega o recolección de correo | 50275 | Unidad | Servicio correspondiente al mes de ENERO 2025, de acuerdo a Orden de Trabajo adjunta. | Servicio de Impresión, Mecanización y Entrega cartas TAG |
$ 29,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.457.975
|
$ 1.437.865
|
|
Total Neto
|
$ 1.437.865
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 273.194
|
$ 1.711.059
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.