Orden de Compra. Nº3743-212-AG24 "MATERIALES ELECTRICOS DEM LOS SAUCES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3743-212-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS DEM LOS SAUCES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 926 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 137867,99
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor celectrica
Razón Social COMERCIAL ELECTRICA SPA
R.U.T. 77.039.868-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal celectrica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121409
Conectores de cables eléctricos1UnidadMATERIALES ELECTRICO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA FACTURACION SE DEBE INDICAR DETALLE Y PRECIOS UNITARIOS DE LOS PRODUCTOS.MATERIALES ELECTRICO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA FACTURACION SE DEBE INDICAR DETALLE Y PRECIOS UNITARIOS DE LOS PRODUCTOS. $ 705.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.621 $ 705.621
Total Neto $ 705.621
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 137.868
TOTAL OC $ 863.489


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.072.223-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.039.868-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.355.000-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 8.172.307-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 15.256.453-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.202.140-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 10.274.172-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.338.835-2 Ver adjunto