1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2321-127-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2321-79-COT25, Adquisición de TINTAS para esc. E-414 San Javier Según Solicitud de Compra N°18. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
Dirección de Facturación |
Escuela E-414, Avda. Balmaceda N° 1360 |
Comuna |
San Javier
|
Impuesto |
67801,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Escuela E-414, Avda. Balmaceda N° 1360 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Topteck SPA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA
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R.U.T. |
77.928.412-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Topteck SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Global | Adquisición de TINTAS para esc. E-414 San Javier Según Solicitud de Compra N°18. Según doc. adjunto | |
$ 356.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 356.850
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$ 356.850
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Total Neto
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$ 356.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.802
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$ 424.652
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.