1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3085-846-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
lomos de toro Bannen: 3085-700-COT24, TI 311013-331 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.023-6 |
Dirección de Facturación |
Jorge Montt 126. Base Naval Talcahuano |
Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
75690,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Montt 126. Base Naval Talcahuano |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
11-11-2024 |
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Proveedor |
ISAMAR |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA ISAMAR SPA
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R.U.T. |
77.424.764-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ISAMAR |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161601
| Pernos de anclaje | 63 | Unidad | pernos de anclaje 1/2 x 4 1/4" | |
$ 660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.580
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$ 41.580
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27112504
| Cuñas | 21 | Unidad | lomo toro caucho vulcanizado, dimensiones 900 x300x55mm, peso 11,5 kilos, color negro con franjas amarillas vulcanizadas, para ser instalados en asfalto | |
$ 16.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 356.790
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$ 356.790
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Total Neto
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$ 398.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.690
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$ 474.060
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.