1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1718-77-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
24-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-72-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones San Ramon |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
Dirección de Facturación |
Avenida Ossa Nº 1771 |
Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
59075,56 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa Nº 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ELIZABETH DEL CARMEN INOSTROZA DAVILA |
Razón Social |
ELIZABETH DEL CARMEN INOSTROZA DÁVILA
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R.U.T. |
9.153.241-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ELIZABETH DEL CARMEN INOSTROZA DAVILA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SOLICITA LA COMPRA DE SERVICIO DE CATERING , ESTO DEBE INCLUIR MANTELERIA, VAJILLA, MESAS, DECORACION, ETC, PARA 50 PERSONAS. SEGUN DETALLE ADJUNTO | |
$ 310.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 310.924
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$ 310.924
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Total Neto
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$ 310.924
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.076
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$ 370.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.