Orden de Compra. Nº
750998-246-SE24
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BIENVENIDA PRIMAVERA LO ESPEJO 2024
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
750998-246-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
BIENVENIDA PRIMAVERA LO ESPEJO 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
750998-95-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T.
69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T.
69.255.100-1
Dirección de Facturación
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo
Comuna
Lo Espejo
Impuesto
2171428,566
Dirección de Envío de la Factura
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MEDEL PRODUCCIONES
Razón Social
MEDEL PRODUCCIONES SPA
R.U.T.
77.128.039-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MEDEL PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
Según cláusula 10 de las Bases Administrativas Generales (B.A.G.), se envía la presente Orden de Compra como medio oficial de notificación de la adjudicación y contratación de la licitación pública ID 750998-95-LE24. Debiendo dar cumplimiento a lo establecido en las bases que regulan la licitación.
$ 11.428.571,00
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$ 11.428.571
$ 11.428.571
Total Neto
$ 11.428.571
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.171.429
TOTAL OC
$ 13.600.000