Orden de Compra. Nº2585-953-SE24 "ADQ. BOTELLAS Y BOLSOS, D.A. N° 1966, DIDECO, NNR, IMA. DESDE 2585-117-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-953-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. BOTELLAS Y BOLSOS, D.A. N° 1966, DIDECO, NNR, IMA. DESDE 2585-117-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-117-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 228000
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INNOVA PRODUCCIONES
Razón Social INNOVA PRODUCCIONES PUBLICITARIAS SPA
R.U.T. 77.552.772-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INNOVA PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152010
Termos domésticos300UnidadBOTELLA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA ROSCA, SEGÚN LICITACION 2585-117-L124.BOTELLA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA ROSCA, SEGÚN LICITACION 2585-117-L124. $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.000 $ 795.000
53121603
Mochilas300UnidadBOLSO - MOCHILA ECOLÓGICO TIPO MORRAL, SEGÚN LICITACION 2585-117-L124. BOLSO - MOCHILA ECOLÓGICO TIPO MORRAL, SEGÚN LICITACION 2585-117-L124. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
Total Neto $ 1.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.000
TOTAL OC $ 1.428.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.