Orden de Compra. Nº
369-54-SE24
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REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO, SERVICIO DE COMPRA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE ILLAPEL, CON EL PROVEEDOR AGUAS DEL VALLE S.A., DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, OCTAVO CAMIÓN
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
369-54-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO, SERVICIO DE COMPRA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE ILLAPEL, CON EL PROVEEDOR AGUAS DEL VALLE S.A., DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, OCTAVO CAMIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Delegacion Presidencial Provincial de Choapa
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T.
60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 73 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T.
60.511.043-6
Dirección de Facturación
ECUADOR 220
Comuna
Illapel
Impuesto
119061,5772
Dirección de Envío de la Factura
ECUADOR 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Unidad Técnica Subg. de Negocios No Regulados
Razón Social
AGUAS DEL VALLE S A
R.U.T.
99.541.380-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Unidad Técnica Subg. de Negocios No Regulados
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111701
Arriendo de vehículos de agua
280
Unidad no definida
REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO, SERVICIO DE COMPRA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE ILLAPEL, CON EL PROVEEDOR AGUAS DEL VALLE S.A.,DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, OCTAVO CAMIÓN
$ 2.238,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 626.640
$ 626.639
Total Neto
$ 626.639
Descuento
$ 0
Cargos
$ 1
IVA
19
%
$ 119.062
TOTAL OC
$ 745.702