1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
645372-7-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
RESMAS DE PAPEL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
El proveedor no ha despachado los productos, despues de 3 semanas de espera. |
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Comando General del Personal - CGP JEF ADM |
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
R.U.T. |
61.980.110-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
R.U.T. |
61.980.110-5 |
Dirección de Facturación |
Avenida Tupper N° 1725 |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
47500 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
15-03-2024 |
|
Proveedor |
inversiones spencer spa |
Razón Social |
INVERSIONES SPENCER SPA
|
R.U.T. |
77.774.616-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
inversiones spencer spa |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 100 | Unidad | RESMAS DE PAPEL BLANCO, TAMAÑO OFICIO (216 X 330 mm) 75g/m2 desde 500 hojas | |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 250.000
|
$ 250.000
|
|
Total Neto
|
$ 250.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 47.500
|
$ 297.500
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.