1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057506-1339-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
29-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057506-391-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU |
R.U.T. |
61.602.194-K |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU |
R.U.T. |
61.602.194-K |
Dirección de Facturación |
Manuel A. Matta N°370 |
Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
294551,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel A. Matta N°370 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
30-10-2024 |
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Proveedor |
Leonel Eduardo |
Razón Social |
PROYECTOS L Y D LIMITADA
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R.U.T. |
77.058.696-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Leonel Eduardo |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102302
| Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción | 1 | Global | Mantención Preventiva Hidropack (Se adjuntan Bases Técnicas) | |
$ 1.550.270,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.550.270
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$ 1.550.270
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Total Neto
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$ 1.550.270
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 294.551
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$ 1.844.821
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.