Orden de Compra. Nº3445-103-AG25 "MATERIALES PARA TALLER DE FABRICACION DIGITAL EN CASONA RINCONADA SC-00105-2025 3445-84-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3445-103-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLER DE FABRICACION DIGITAL EN CASONA RINCONADA SC-00105-2025 3445-84-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rinconada
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
R.U.T. 69.051.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 97 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
R.U.T. 69.051.300-5
Dirección de Facturación SAN MARTIN 607
Comuna Rinconada
Impuesto 104097,01
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 607
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Compañía Maderera Chacabuco Ltda.
Razón Social CIA MADERERA CHACABUCO LTDA
R.U.T. 80.202.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Compañía Maderera Chacabuco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121505
Tableros de fibra2Unidad2 PLANCHAS DE TABLERO DUROLAC 2.8MM  $ 13.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.806 $ 26.806
60121211
Pintura acrílica escolar20Unidad20 PINTURA ACRILICA 120ML (2 ROJO, 2 AZUL, 3 NEGRO, 3 BLANCO, 2 ROSADO, 1 VERDE, 1 MORADO, 1 NARANJA, 2 AMARILLO, 1 CAFÉ, 1 CELESTE Y 1 GRIS)  $ 6.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.600 $ 124.600
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras4Unidad4 FILAMENTOS PLA PARA IMPRESORA 3D (1 BLANCO, 1 GRIS, 1 AMARILLO Y 1 ROJO)   $ 21.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.800 $ 87.800
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1Unidad1 PEGAMENTO EN COLA TAMAÑO GRANDE SIMILAR A COLA FRIA PARA MADERA 1KL  $ 8.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.986 $ 8.986
31191501
Papeles de lija2Unidad2 LIJAS DE MADERA  $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906 $ 906
12191601
Solventes de alcohol1Litro1 BOTELLA DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO 1LT  $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
60121236
Pinceles5Pack5 SET DE 6 PINCELES COMO MINIMO  $ 13.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.965 $ 66.965
60124001
Planchas de corcho8Plancha8 PLANCHAS DE MDF 3MM C/U  $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.496 $ 107.496
Total Neto $ 427.879
Descuento $ 0
Cargos $ 120.000
IVA  19  % $ 104.097
TOTAL OC $ 651.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.