1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1251185-201-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
20-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCION DE RED HUMEDA, SALA CUNAS ESTRELLITAS Y GIRASOLES, JUNJI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251185-182-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Adquisiones Educación |
Razón Social |
Corporación Municipal de Des.Social C de Tango |
R.U.T. |
70.993.200-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Corporación Municipal de Des.Social C de Tango |
R.U.T. |
70.993.200-4 |
Dirección de Facturación |
Avenida Calera de Tango s/n paradero7 |
Comuna |
Calera De Tango
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Impuesto |
37616,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Calera de Tango s/n paradero7 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
21-08-2024 |
EL SERVICIO SE DEBE COORDINAR CON LA PREVENCIONISTA BARBARA SANHUEZA AL FONO +56962518632 | |
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Proveedor |
TECREALLY |
Razón Social |
TECREALLY CHILE SPA
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R.U.T. |
77.050.157-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TECREALLY |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111803
| Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) | 2 | Unidad | MANTENCION DE RED HUMEDA, SALA CUNA GIRASOLES Y LAS ESTRELLITAS | |
$ 98.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 197.980
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$ 197.980
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Total Neto
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$ 197.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.616
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$ 235.596
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.