1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3149-258-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
31-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-29-LE24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3149-29-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
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R.U.T. |
69.253.600-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
ACONCAGUA 02027 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
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R.U.T. |
69.253.600-2 |
Dirección de Facturación |
IGNACIO CARRERA PINTO 1926 |
Comuna |
María Elena
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Impuesto |
171555,94 |
Dirección de Envío de la Factura |
IGNACIO CARRERA PINTO 1926 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
02-08-2024 |
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Proveedor |
FAST EFFICIENCY SPA |
Razón Social |
FAST EFFICIENCY SPA
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R.U.T. |
77.219.092-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FAST EFFICIENCY SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131603
| Esponjas | 4 | Unidad | Dispensador para papel higiénico industrial | DISPENSADOR DE PAPEL HIGENICO INDUSTRIAL |
$ 9.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.320
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$ 38.320
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47131603
| Esponjas | 6 | Unidad | Sacos de trapo afranelados lavados para aseo de 80 kilos | SACOS DE PAÑOS DE LIMPIEZA 80 KG |
$ 144.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 864.606
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$ 864.606
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Total Neto
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$ 902.926
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 171.556
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$ 1.074.482
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.