1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2734-237-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
23-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
GDA-43718 EGR-DS SOBRES PAPEL 1/2KG |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR |
R.U.T. |
69.071.700-K |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR |
R.U.T. |
69.071.700-K |
Dirección de Facturación |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
334400 |
Dirección de Envío de la Factura |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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DESPACHO SEGÚN DESCRIPCIÓN DE COTIZACIÓN | DESPACHAR TRIMESTRALMENTE: ABRIL - JULIO Y OCTUBRE / DESPACHAR A CESFAM PEÑAFLOR (108.000) (COSTA RICA 1000, PEÑAFLOR), CESFAM MONCKEBERG (72.000) (CONCEPCIÓN 73, PEÑAFLOR) Y FARMACIA MUNICIPAL (36.000) (DOCTOR PRADO TAGLE 93, PEÑAFLOR) |
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Proveedor |
La Cambucheria |
Razón Social |
COM JUAN CORDOVA Y CIA LTDA
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R.U.T. |
76.911.530-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
La Cambucheria |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24121502
| Sacos para empaquetado | 220000 | Unidad |
Sobres blancos 1/2 Kilo | |
$ 8,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.760.000
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$ 1.760.000
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Total Neto
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$ 1.760.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 334.400
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$ 2.094.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.