Orden de Compra. Nº2734-237-AG25 "GDA-43718 EGR-DS SOBRES PAPEL 1/2KG"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2734-237-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra GDA-43718 EGR-DS SOBRES PAPEL 1/2KG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4023 del sistema CAS .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 334400
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO SEGÚN DESCRIPCIÓN DE COTIZACIÓNDESPACHAR TRIMESTRALMENTE: ABRIL - JULIO Y OCTUBRE / DESPACHAR A CESFAM PEÑAFLOR (108.000) (COSTA RICA 1000, PEÑAFLOR), CESFAM MONCKEBERG (72.000) (CONCEPCIÓN 73, PEÑAFLOR) Y FARMACIA MUNICIPAL (36.000) (DOCTOR PRADO TAGLE 93, PEÑAFLOR)
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Cambucheria
Razón Social COM JUAN CORDOVA Y CIA LTDA
R.U.T. 76.911.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Cambucheria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121502
Sacos para empaquetado220000Unidad Sobres blancos 1/2 Kilo  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760.000 $ 1.760.000
Total Neto $ 1.760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 334.400
TOTAL OC $ 2.094.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.408.087-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.