Orden de Compra. Nº4019-145-AG25 "COMPRA DE COLACIONES PARA TALLERES CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DEL PROGRAMA SELECCION SELECTIVA E INDICADA PARA NNA EN BARRIOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4019-145-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES PARA TALLERES CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DEL PROGRAMA SELECCION SELECTIVA E INDICADA PARA NNA EN BARRIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-283 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N
Comuna Camiña
Impuesto 95940,5
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KENTO
Razón Social DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA
R.U.T. 76.265.744-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KENTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados350UnidadJugos en caja de 190 ml marca vivo o equivalente.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta350UnidadCompota de fruta de 90 grs, mifrut o equivalente  $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.550 $ 144.550
50221202
Cereales en barra350UnidadCereal en barra 21 gramos,   $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.850 $ 45.850
50181905
Galletas dulces o pastelitos350UnidadGalleta de avena y chispas de chocolate (galleton)  $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.550 $ 144.550
50181905
Galletas dulces o pastelitos350UnidadGalleras saladas club social o equivalentes  $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.250 $ 61.250
24111503
Bolsas de plástico5PaqueteBolsas herméticas estilo Ziploc de medida 34 x 24 cm  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250
Total Neto $ 504.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.940
TOTAL OC $ 600.890


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.827.391-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.684.361-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.