Orden de Compra. Nº515568-1654-AG24 "SC-51481/SEP/MATERIAL FUNGIBLE/ESCUELA RAMON FREIRE/JFM."
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 515568-1654-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SC-51481/SEP/MATERIAL FUNGIBLE/ESCUELA RAMON FREIRE/JFM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CODEDUC
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
Comuna Maipú
Impuesto 226098,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORGOMAT
Razón Social ORGO MATERIALES LIMITADA
R.U.T. 77.689.795-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ORGOMAT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101716
Perforadoras1UnidadMATERIAL FUNGIBLE, SE ADJUNTA ARCHIVO PARA DESPACHO.  $ 1.159.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.990 $ 1.159.990
Total Neto $ 1.159.990
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 226.098
TOTAL OC $ 1.416.088


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.689.795-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.