1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3873-383-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
19-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3873-377-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
Dirección de Facturación |
Caupolican 1147 |
Comuna |
Punitaqui
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Impuesto |
42465 |
Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican 1147 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DISTHER |
Razón Social |
HUGO HERNÁN ESPÍNDOLA RIQUELME
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R.U.T. |
10.548.375-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTHER |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121501
| Carros para limpieza | 2 | Unidad | Carros estrujador doble de mopa 46 litros, se adjunta imagen referencial | |
$ 69.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 139.600
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$ 139.600
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40142008
| Mangueras para agua | 1 | Rollo | Un rollo de manguera 3/4", se adjunta imagen referencial | |
$ 83.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.900
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$ 83.900
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Total Neto
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$ 223.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.465
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$ 265.965
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.