1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
942-1-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 942-1-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Facturación |
Tarapacá 130 |
Comuna |
Iquique
|
Impuesto |
68685 |
Dirección de Envío de la Factura |
Tarapacá 130 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
14-04-2025 |
|
Proveedor |
Iterlog Spa |
Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
|
R.U.T. |
76.504.304-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Iterlog Spa |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131705
| Accesorios para urinarios o aseos | 1 | Unidad | Se requiere la compra de útiles de aseo para el óptimo funcionamiento de la Dirección | |
$ 361.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 361.500
|
$ 361.500
|
|
Total Neto
|
$ 361.500
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 68.685
|
$ 430.185
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.