1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2251-61-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Kit de aseo curso DSA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
Dirección de Facturación |
Avda Portales N°3450, Estación Central |
Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
137313,19 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Portales N°3450, Estación Central |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
RevestLimp |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA LÓPEZ Y VEGA LIMITADA
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R.U.T. |
77.804.011-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RevestLimp |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131608
| Cepillos para aseos | 43 | Kit | Kit de aseo personal compuesto por insumos descritos en el archivo Especificaciones Técnicas, favor de revisar toda la documentación asociada a la presente cotización. (Especificaciones Técnicas y Pauta de Evaluación). | se adjunta cotización con lo solicitado. Plazo de entrega 01 día. Despacho gratis. |
$ 16.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 722.701
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$ 722.701
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Total Neto
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$ 722.701
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 137.313
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$ 860.014
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.