1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3679-483-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-278-COT24. POR LA COMPRA DE FRUTOS SECOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 312 |
Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
24453 |
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 312 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Productos Hortensia |
Razón Social |
PRODUCTOS HORTENSIA SPA
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R.U.T. |
76.376.165-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Productos Hortensia |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192110
| Nueces o frutos secos | 330 | Unidad | Mix de frutos secos, sin sal, 40 gr aprox, vencimiento superior a 12 meses. | |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.700
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$ 128.700
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Total Neto
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$ 128.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.453
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$ 153.153
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.