Orden de Compra. Nº2297-2313-AG23 "2297-2126-COT23, NUMEROS ARTISTICA PAREJA DE TITERES, SEGUN EETT, PBYS 8969, IDDOC 1693593 cbs"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2297-2313-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2023
Nombre de la Orden de Compra 2297-2126-COT23, NUMEROS ARTISTICA PAREJA DE TITERES, SEGUN EETT, PBYS 8969, IDDOC 1693593 cbs
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
Comuna Osorno
Impuesto 19500
Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAMUEL ALFONSO ALVARADO DIAZ
Razón Social SAMUEL ALFONSO ALVARADO DIAZ
R.U.T. 18.870.576-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SAMUEL ALFONSO ALVARADO DIAZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO NUMERO ARTISTICO DE PAREJA DE TITERES COMO ACTIVIDAD DEL MES DE LA INCLUSION, SEGUN EETT ADJUNTAS, PROVEEDOR DEBERA TENER GIRO APROPIADO PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO, PBYS 8969, IDDOC 1693593 SERVICIO NUMERO ARTISTICO DE PAREJA DE TITERES COMO ACTIVIDAD DEL MES DE LA INCLUSION, SEGUN EETT ADJUNTAS, PROVEEDOR DEBERA TENER GIRO APROPIADO PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO, PBYS 8969, IDDOC 1693593 $ 130.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.500 $ 130.500
Total Neto $ 130.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13%)  13  % $ 19.500
TOTAL OC $ 150.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.870.576-6 Ver adjunto