Orden de Compra. Nº4134-1387-SE23 "MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE DESDE 4134-94-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-1387-SE23
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE DESDE 4134-94-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR NO ACEPTA ORDEN DE COMPRA DESPUES DE 24 HRS
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4134-94-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-304-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 558600
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUBLICTRAIL INVESTMENT LTDA
Razón Social INGENIERÍA Y LOGÍSTICA PUBLICTRAIL INVESTMENT LIMI
R.U.T. 77.500.124-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUBLICTRAIL INVESTMENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico1Unidad-50 TUBERÍA PRESIÓN PN10, 110 MM C/GOMA -20 TUBERÍA PRESIÓN PN10, 63 MM C/GOMA -2 TEE, 110 MM, CEMENTAR -2 BUJE CORTO, 110 X 63 MM, CEMENTAR -3 CURVA 90°, 110 MM, CEMENTAR -3 VALVULA BOLA COMPACTA, 63 MM CEM -1 VALVULA BOLA COMPACTA, 110 MM CEM -3 LUBRICANTE 500 CC -1 REDUCCIÓN LARGA, 110 X 63 MM, CEMENTAR -6 CODO 90°, 63 MM, CEMENTAR -2 ADHESIVO WELD-ON 473 CC (N°725, WET/DRY) -12 TUBERÍA PRESIÓN PN12.5, 25 MM C/CEM -1 VÁLVULA COMPUERTA FIERRO 4” SELLO ELASTOMÉRICO -2 TERMINAL BRIDA CAMPANA ACERO 110/100 IMPORTADA -15 PERNO CON TUERCA 5/8” X 2 ½” GALVANIZADO -2 EMPAQUETADURA BRIDA 100 MM (4”) -8 COLLARÍN 63 X ¾” P.P. -18 COLLARÍN 110 X ¾” P.P. -44 THE, 25 X ¾” -30 CURVA 90°, 25 MM, CEMENTAR -22 VÁLVULA BRONCE BOLA ½” -5 TEFLON 1” X 10 MTS -2 PLIEGO LIJA N°80 -22 VÁLVULA BOLA JARDÍN ½” -22 TAPA TORNILLO HE, ¾” -6 TUBERÍA COBRE TIPO L (GAS AGUA) 6 MTS X ½ -22 LLAVE COLLAR ¾” HE-HE -44 TERMINAL BR. SO-HE ½” -22 CODO BRONCE ½” X ¾” SO. HI -44 CODO BRONCE ½” SO. HI -22 CODO BR. SO 1/2” -22 TEE BR. SO 1/2” -22 TERMINAL BR. ½” SO-HI -22 KIT MEDIDOR ½” ROSCA DIFERENCIADA HE COMPOSITE COMPRA DE MATERIALES HABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. MATERIALES CON PUESTA A PISO EN BODEGA MUNICIPAL HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 $ 2.940.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940.000 $ 2.940.000
Total Neto $ 2.940.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 558.600
TOTAL OC $ 3.498.600