|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2974-240-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(CCOQ) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2974-170-COT25 ADQUISICIÓN DE BOTAS (222/2025) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Division de Bienestar Social
|
|
R.U.T. |
61.103.006-1 |
|
Dirección de Facturación |
SAN JOSÉ DE LA SIERRA #360, LAS CONDES |
|
Comuna |
Las Condes
|
|
Impuesto |
7790 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAN JOSÉ DE LA SIERRA #360, LAS CONDES |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CimmaSeg |
|
Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES CIMMA SEG LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.035.803-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CimmaSeg |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53111501
| Botas de hombre | 4 | Unidad | BOTAS PARA AGUA CON PUNTA Y PLANTA DE ACERO STORM COLOR NEGRO | |
$ 10.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 41.000
|
$ 41.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 41.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.790
|
|
$ 48.790
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.