Orden de Compra. Nº528208-32-SE25 "SUMINISTRO DE MATERIALES DESDE 528208-12-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 528208-32-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DESDE 528208-12-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 528208-12-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAC 2
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra Del Consistorial 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación Del Consistorial 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 4502521,01
Dirección de Envío de la Factura Del Consistorial 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONTACTO PARA DESPACHOPara el despacho contactar a Daniela Cid: +569 972117122
daniela.cid@cerronavia.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA.
Razón Social AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA
R.U.T. 78.069.140-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103312
Molduras de metales ferrosos1Global Suministro de materiales para estructuras metálicas conforme a los términos y condiciones establecidos en las Bases de Licitación y la oferta adjudicada, para año 2025. $ 23.697.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.697.479 $ 23.697.479
Total Neto $ 23.697.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.502.521
TOTAL OC $ 28.200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.