Orden de Compra. Nº3166-210-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTADO PLAN CONSUMO TERZONA"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3166-210-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTADO PLAN CONSUMO TERZONA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Facturación AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 976030
Dirección de Envío de la Factura AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fenix SpA
Razón Social COMERCIAL FENIX SPA
R.U.T. 77.889.104-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Fenix SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar500UnidadRODILLOS DE 18 CMS DE CHIPORRO NATURALRODILLOS DE 18 CMS DE CHIPORRO NATURAL, SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3166-166-COT25. $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.000 $ 1.550.000
31211906
Rodillos de pintar500UnidadRODILLOS AFELPADOS DE 12 CMS NATURALRODILLOS AFELPADOS DE 12 CMS NATURAL, SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3166-166-COT25. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
31211904
Brochas800UnidadBROCHA DE CERDA NATURAL 1" BROCHA DE CERDA NATURAL 1", SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3166-166-COT25. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
31211904
Brochas800UnidadBROCHA DE CERDA NATURAL 2" BROCHA DE CERDA NATURAL 2", SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3166-166-COT25. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.000 $ 712.000
31211904
Brochas200UnidadBROCHA DE CERDA NATURAL 2 1/2" BROCHA DE CERDA NATURAL 2 1/2", SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3166-166-COT25. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
31211904
Brochas800UnidadBROCHA DE CERDA NATURAL 3" BROCHA DE CERDA NATURAL 3", SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3166-166-COT25. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000
31211904
Brochas100UnidadBROCHA DE CERDA NATURAL 4" BROCHA DE CERDA NATURAL 4", SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3166-166-COT25. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
Total Neto $ 5.137.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 976.030
TOTAL OC $ 6.113.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.