Orden de Compra. Nº
3166-210-AG25
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTADO PLAN CONSUMO TERZONA
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Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3166-210-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTADO PLAN CONSUMO TERZONA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ)
Razón Social
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T.
61.102.027-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T.
61.102.027-9
Dirección de Facturación
AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
976030
Dirección de Envío de la Factura
AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Fenix SpA
Razón Social
COMERCIAL FENIX SPA
R.U.T.
77.889.104-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Fenix SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
500
Unidad
RODILLOS DE 18 CMS DE CHIPORRO NATURAL
RODILLOS DE 18 CMS DE CHIPORRO NATURAL, SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3166-166-COT25.
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.550.000
$ 1.550.000
31211906
Rodillos de pintar
500
Unidad
RODILLOS AFELPADOS DE 12 CMS NATURAL
RODILLOS AFELPADOS DE 12 CMS NATURAL, SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3166-166-COT25.
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100.000
$ 1.100.000
31211904
Brochas
800
Unidad
BROCHA DE CERDA NATURAL 1"
BROCHA DE CERDA NATURAL 1", SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3166-166-COT25.
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 560.000
$ 560.000
31211904
Brochas
800
Unidad
BROCHA DE CERDA NATURAL 2"
BROCHA DE CERDA NATURAL 2", SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3166-166-COT25.
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 712.000
$ 712.000
31211904
Brochas
200
Unidad
BROCHA DE CERDA NATURAL 2 1/2"
BROCHA DE CERDA NATURAL 2 1/2", SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3166-166-COT25.
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.000
$ 190.000
31211904
Brochas
800
Unidad
BROCHA DE CERDA NATURAL 3"
BROCHA DE CERDA NATURAL 3", SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3166-166-COT25.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 880.000
$ 880.000
31211904
Brochas
100
Unidad
BROCHA DE CERDA NATURAL 4"
BROCHA DE CERDA NATURAL 4", SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3166-166-COT25.
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.000
$ 145.000
Total Neto
$ 5.137.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 976.030
TOTAL OC
$ 6.113.030
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.