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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4769-36-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4769-7-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
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R.U.T. |
69.091.400-K |
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Dirección de Facturación |
Calle 21 de mayo s/n comuna La Estrella, sexta región |
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Comuna |
La Estrella
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Impuesto |
244183,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle 21 de mayo s/n comuna La Estrella, sexta región |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CURIFOR S.A. |
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Razón Social |
CURIFOR S A
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R.U.T. |
92.909.000-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CURIFOR S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Unidad no definida | Mantención 100.000 km
Filtro de combustible, filtro de aire, filtro aceite, filtro polen, aceite, limpiador de frenos, bidón agua destilada, líquido parabrisa, correa de accesorios,líquido freno. Más mano de obra.
Según cotización adjunta Nro. 0000037194 | |
$ 1.285.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.285.176
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$ 1.285.176
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Total Neto
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$ 1.285.176
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 244.183
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$ 1.529.359
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.